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县审计局:多措并举 打好内审工作质效组合拳

发布时间:2023-10-20 08:44:04 信息来源: 本站 作者: fdwmw 阅读次数:
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近年来,县审计局深入贯彻上级关于内部审计工作的部署要求, 多措并举加强对内部审计工作的指导和监督,积极探索行之有效的内部审计工作方法,进一步拓展审计监督深度和广度, 促进全县内部审计工作提质增效。

健全体制机制,加强组织领导。该局高度重视内审工作,建立健全局长主抓、副局长分管,经济责任局及专人具体指导,其他业务科室协同的内部审计指导监督工作机制;出台进一步加强内部审计工作及肥东县内部审计指导监督管理制度,确保内审工作程序规范、问题清楚、证据充分,提升内部审计质量。

开展培训指导,注重监管实效。全过程加强内部审计指导监督,从年初内部审计项目计划、年中审计实施、审计发现问题整改等方面进行指导答疑,做到年初有计划、年中有指导、年底有考评。加强统筹协作,与县纪委、县委组织部、县财政局、县农业农村局五部门联合出台《关于进一步加强村(居)涉农财政资金和惠民利民政策审计工作办法》《肥东县审计局印发关于进一步加强民生工程审计监督的通知》等文件,进一步强化对乡镇及村居审计工作的指导监督。

强化问题整改,做好防微杜渐。坚持问题导向,在审计项目中注重借鉴内部审计成果,抽查该部门单位内部审计问题整改情况,核实每个问题是否都整改到位。同时,揭示各部门单位组织运行、事业发展中的薄弱环节和缺陷,及时发现苗头性问题,及时作出预警;提出加强监管、风险防控等建议,促进基层党风廉政建设和内部管理水平提升。

加强交流研讨,淬炼坚强队伍。该局注重提升内部审计人员综合素质,积极组织内部审计人员参加各类业务知识培训,拓宽内部审计人员视野、扩大知识面;鼓励审计人员结合工作实际,深入思考如何充分发挥内部审计监督作用,破解内部审计难题。2022年,该局有3人在市内部审计理论研讨中获奖。 (闻萌森)